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其他项目审计报告

政府补贴项目专项审计

主要包括人社厅局、经信厅局、科技厅局、高新区双创中心、新经济运行局等部门政府资助项目申报必备材料之一。政府补贴项目专项审计
政府为了国民经济健康和谐发展,会对鼓励发展的某些事业进行财政补助,申报补助的企业,往往要求提供会计师事务所出具的专项审计报告.
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专项审计对应的常见项目

创新基金项目
雏鹰计划项目
千人计划项目
千伏工程项目
技术研发中心项目
重大科技专项项目
科技惠民计划项目
农业科技成果转化资金项目
农业各类补助项目
国家中小企业发展专项资金项目
装备制造业重点领域首台(套)
重大科技创新项目
"青蓝计划" 项目
科技企业孵化器专项项目
科技创业种子资金项目
工业和信息化专项发展资金项目
节能专项资金项目重 点工业投资项目
国家星火计划
火炬计划
重点新产品计划
软科学研究计划和科技 惠民计划等计划项目
工程预决算审计
专项资金审计
双软认证审计

政府补贴项目专项审计内容

稳岗补贴项目审计
完成困难企业稳岗返还新政策的相关预估、测评、统计、审计工作
高新技术企业审计
依据高新技术企业认定办法相关规定,对近三年的研发费用支出情况及高新技术产品(服务)收入情况进行审计,出具审计专项报告
创新基金项目审计
调查已建成项目的运营状况,分析不能达到预期效果的原因,从项目建设管理体制、投资体制及运营机制等宏观制度方面提出审计建议等等。
雏鹰计划项目审计
采用项目资助、投融资资助、奖励和其他政策支持等形式,对列入“雏鹰计划”的企业进行扶持
重大科技创新项目审计
根据审计的一般原理和方法对企业技术创新的过程、业绩和相应的组织管理 ,进行审查和评价并提供改进意见的一种监督管理活动。
农业各类补助项目审计
适用于符合立项规定资格和条件的种养大户、农民专业合作社、家庭农场、农业龙头企业、行政事业单位、村级经济组织和其他各类经济组织
中小企业发展专项资金项目审计
主要用于支持中小企业特别是小型微型企业技术进步、结构调整、转变发展方式、扩大就业,以及改善服务环境等方面的专项资金。
工业和信息化专项发展资金项目审计
适用于工业和信息化专项转移支付资金中小微企业发展专项资金的企业
节能专项资金项目重点工业投资(技术改造)项目审计
申报项目属于余热余压利用、能量系统优化等提高能源利用效率的改造项目,依附或改造的主体符合产业政策且稳定运行时间超过两年。

温馨提示

委托的会计事务所必须将高新技术企业认定的有关政策文件吃透,以了解和确定业务约定事项、审计对象、使用的标准、预期使用者的需求、责任方及可能对审计业务产生重大影响的其他相关事项。
与会计事务所签订协议时,需记录和确认审计业务的委托与受托、审计目标和范围、双方的责任、适用的财务报告编制基础以及拟出具报告的预期形式等事项的书面协议。

您需要考虑以下几点

01 您找的会计事务所是否具备审计资格?
02 审计费用是否一口价,中途是否会额外收费?
03 您找的会计事务所是否是项目申报的黑名单公司?
04 您找的会计事务所服务的项目申报公司通过率是否高达90%
05 您找的会计事务所是否成立3年以上及无不良记录?
06 项目申报因审计报告问题不通过,谁来承担责任?
07 审计报告三表是否一致,会不会存在差异?
08 我公司的数据是否会外泄,有没有保密机制?
项目审计,你需要认准中致和

项目审计的要点

(一)专项资金项目计划的下达和执行情况
1、将项目计划与计划实施情况进行对比,审查财政、计划及专项资金主管部门是否按照国家批准的计划下达项目投资计划和财政专项资金的预算;

2、是否将年度项目计划层层落实到具体实施单位,项目是否严格按照批准的计划实施,有无擅自调整项目建设地点、建设单位、建设内容、建设规模等问题。
(二)专项资金的分配、拨付和使用情况
1、项目建设单位提供的会计资料进行检查,重点审查各级财政部门是否按计划筹集、落实配套资金,配套资金是否列入本级财政预算;

2、有无通过虚假报表、虚开发票、虚列支出、虚增工程量或将群众自筹的实物和投入的劳力来抵顶配套资金等方式搞虚假配套的问题;是否及时、足额拨付到下级财政或用款单位,有无截留欠拨、平衡预算及挤占挪用等严重违法违纪问题;

3、审查专项资金主管部门是否按规定将拨入的资金及时足额拨付使用单位,是否存在欠拨、出借、放贷、弥补经费、改变资金投向、提取或变相提取项目前期费、吃回扣回流资金等谋取小团体利益问题。

4、审查项目实施单位对拨入的项目资金是否及时入账,有无账外设账,是否按规定时间开工和完工,是否按批准的项目和规定用途使用专项资金,完工的工作数量和质量是否达到设计要求;

5、有无擅自更改项目内容、工程位置、违规提取项目管理费、虚列支出、截留转移、挤占挪用、虚报冒领、贪污私分、挥霍浪费等问题。
(三)专项资金财务管理情况
1、对会计资料进行检查,审查财政、项目主管部门以及项目实施单位对专项资金是否实行专人专账、专户管理,资金安排、支出核算和管理是否到项目;

2、有无扩大开支范围、将一些不合理的费用列入专项资金支出中;有无改变资金用途、将各项专款调剂使用;

3、工程项目的预决算是否真实,有无高估工程量,高套预算定额虚增造价,虚列支出搞计划外工程套取专项资金等问题。
(四)项目实施和效益情况
1、检查建设工程项目的设计是否经有权部门批准,是否实行了项目法人负责制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理制,勘察、设计施工及供货单位是否具备工程建设所需的资质等级;是否存在层层转包;

2、工程建设中有无重大损失浪费及质量隐患等问题;

3、检查项目计划制定是否合理,完工验收项目是否达到预期效益,专项资金建设项目所取得的经济效益、社会效益和生态效益是否达到预期目标,如未达到,应进行原因分析,并结合实际提出改进意见或补救措施。

审计报告范本

1.审计报告的要素;
2.标题;
3.收件人;
4.引言段;
5.管理层对财务报表的责任段;
6.注册会计师的责任段;
7.审计意见段;
8.注册会计师签名和盖章;
9.会计师事务所的名称、地址及签章;会计报表审计所需资料

项目专项审计,你需要认准中致和

审计专业团队

杨记军
金牌顾问:杨记军
四川大学财务金融学博士,西南财经大学会计学院教授、博士生导师等
何钢
金牌顾问:何钢
​中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师等。
高永奎
金牌顾问:高永奎
从事审计工作近30年,在公司财务管理、税收风险控制、资产重组等方面有丰富的经验。
曹金明
金牌顾问:曹金明
从事企业财税管理工作10余年,拥有近千家企业会计核算与税务处理实践经验。
朱隶
金牌顾问:朱隶
中国注册会计师、主任会计师、高级会计师、高级咨询师、工商管理硕士等。

客户见证

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总经理

贵公司专业、严谨的态度在当今时代实属难得,整体业务水平不错,工作人员服务很细致,能够根据我的需求,提出合理的建议和方案,在此感谢中致和。

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总经理

与贵公司的合作非常融洽,工作人员的专业技能与业务水平让我非常满意,一直都尽量满足我的要求,感谢贵公司的支持,期待未来有更广阔的合作空间!

审计服务资格证书

营业执照
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国资委中介机构入围企业
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政府性审计、会计业务入围企业
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办事效率---高效
1--3天出审计报告
三重审核机制 报告0误差
标准流程---正规
信息化流程质量管控
正规审计认定专业事务所
价格体系---透明
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一口价,办理中途零增项
质量过程---严谨
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客户信息全程保密 不外泄
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审计的流程

会计师事务所与被审计单位进行初步沟通了解,确定审计目的、审计范围、审计收费等;并签订业务约定书
01
会计师事务所安排项目组,下发委托方审计准备的资料清单
02
被审计单位按照资料清单准备相关审计资料,并确定现场审计时间
03
现场审计阶段
04
审计情况汇总和形成审计报告初稿
05
与被审计单位交换意见
06
出具正式审计报告
07

合作客户

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